美暢股份(300861)近日發布2025年年度財務報告,數據顯示公司全年營業總收入為21.60億元,較上年下降4.88%;歸屬于母公司股東的凈利潤達2.44億元,同比增長67.60%;扣除非經常性損益后的凈利潤為1.92億元,增幅高達105.41%。盡管營業收入有所下滑,但利潤指標呈現強勁增長態勢。
報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額為1.70億元,同比減少89.46%。公司擬向全體股東實施每10股派發現金紅利1.8元(含稅)的利潤分配方案。在研發投入方面,全年研發支出為3010.94萬元,同比下降49.70%,占營業收入比重為1.39%。值得注意的是,過去五年公司研發投入復合增長率為-19.06%,呈現持續收縮態勢。
與研發投入金額下降形成鮮明對比的是研發團隊規模的顯著擴張。截至報告期末,公司研發人員數量達到254人,較上期的104人增加144.23%,研發人員占總員工比例從3.47%提升至12.11%。這種"減投入增人力"的特殊現象,反映出公司正在調整研發資源配置策略。
技術突破成為報告期最大亮點。公司通過集中資源攻關高強度鎢絲母線技術,成功實現超細鎢絲線徑突破,拉絲成材率和鎢絲自制比例顯著提升。基于此開發的新一代鎢絲金剛線產品已獲得市場廣泛認可,出貨量占比超越傳統碳鋼金剛線,確立了其在光伏切割領域的新主流地位。更值得關注的是,公司創新推出的廢鎢絲回收處理業務,既為客戶提供了"以廢換價"的成本優化方案,又開辟了新的利潤增長渠道,有效緩解了上游鎢材料漲價帶來的成本壓力。
作為國內硬脆材料切割工具行業的領軍企業,美暢股份已形成完整的產業鏈布局。公司從金剛石線生產向上游延伸,掌握了黃絲、碳鋼絲母線、鎢絲母線等關鍵原材料的核心工藝,在金剛石破碎分選、預處理等環節擁有自主知識產權。目前其產品廣泛應用于光伏晶硅、藍寶石、半導體材料等硬脆材料的切割加工,其中光伏晶硅切片市場占據核心地位。















